Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Купили оборудование, а документов не дали.

Svetlanka  
31.10.2006, 18:41
Купили дорогостоящее оборудование. Привезла его фирма специально нанятая продавцом. Дали ТТН, СФ и все. Никаких сертификатов, паспортов. НИЧЕГО. Сказали мы ничего не знаем спрашивайте у продавца. Приняли, ТТН подписали. А теперь продавец говорит, что больше ничего (никакой тех. дакументации) не даст. Что делать? Могули я принять на учет оборудование без каких-либо бумажек от производителя? Нигде даже его сериный номер не указан.
Да, еще. В ТТН и СФ значится это оборудование как некий комплекс. А привезли все в разобранном состоянии. Т.е. в документах позиция 1 (Станок), а реально не меьше 1000 (если посчитать все проводки и болты).
31.10.2006, 20:50
Это не бухгалтерская проблема.Если документация нужна, пусть руководство разбирается.
Svetlanka  
31.10.2006, 21:20
Даэто понятно. Они и разбираются. Но мне что делать? Принимать на учет? Мне достаточно ТТН и СФ? У меня вообще-то все оборудование еще и паспорта имеют, с печатью производителя и все такое....
Valer_ka  
31.10.2006, 22:34
принимать,
паспорта и тех.документация к бухгалтерии имеют очень отдаленное отношение
Svetlanka  
01.11.2006, 11:25
А как мне теперь приходовать все это добро? Мне привезли кучку металлолома... и как быть?
Random  
01.11.2006, 11:30
> Мне привезли кучку металлолома... и как быть?

Наверно спросить у руководства или у спецов, для которых эты кучка металлолома куплена.
Они-то с ней что делать собираются?
Svetlanka  
01.11.2006, 11:33
Нет... это понятно что будет станок. Но по документам он пришел как уже готовый (собранный), а реально кучкой.
01.11.2006, 12:15
Да вам то какое дело в каком он там виде.
Julia  
01.11.2006, 12:33
Вы приходуете по документам, а не по внешнему виду "кучки"
Random  
01.11.2006, 12:33
> Но по документам он пришел
> как уже готовый (собранный), а реально кучкой.

Что, в документах так и написано - "собранный"?
Вы же говорите, что там кроме ТТН и СФ никаких документов нет.

Выясните у спецов:
1. сколько времени потребуется на монтаж
2. будут ли дополнительные расходы на монтаж

Если Вы оприходуете его как "готовый к работе", то Вам надо его сразу переводить на счет 01.
При этом если реально монтаж займет несколько месяцев, как Вы амортизацию начислять будете? И куда денете дополнительные затраты, если они возникнут?

Если же монтаж займет 3 дня и все уложится внутри одного месяца - смысла показывать этот монтаж скорее всего нет.
Svetlanka  
01.11.2006, 12:51
В ТТН и СФ написано Станок такой-то. Монтаж требуется. Более месяца.
Значит думаю так:
Приходую так как в ТТН (Станок такой-то) на 08. Делаю монтаж. И через месяц ввожу в экслуатацию. И не заморачиваюсь насчет "кучки" деталей.
А еще вопрос вводить в эксплуатацию, я должна сразу после окончания монтажа. Может быть так, что монтаж закончим в декабре, а в эксплуатацию введем в январе. Что будет с отнесением на 01?
Random  
01.11.2006, 12:59
> Может быть так, что монтаж закончим в
> декабре, а в эксплуатацию введем в январе. Что будет с
> отнесением на 01?

Не может быть так. Противоречит ПБУ06/01
Svetlanka  
01.11.2006, 13:03
Понятно. Так и думала.
А что насчет того, чтобы не заморачиваться?
Random  
01.11.2006, 13:52
> А что насчет того, чтобы не заморачиваться?

Вам решать
Svetlanka  
01.11.2006, 14:07
Это понятно. Но все же я могу принять кучку, как станок?
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **        **     **  ********  ******** 
 **     **  **        ***   ***     **     **    ** 
 **     **  **        **** ****     **         **   
 **     **  **        ** *** **     **        **    
  **   **   **        **     **     **       **     
   ** **    **        **     **     **       **     
    ***     ********  **     **     **       **     
Сообщение: