Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Пожалуйста помогите с проводками

Юлия2 (50fe9)
07.06.2006, 10:20
Ситуация такая: на 60 счете висел долг поставщику. Выдали деньги под отчет, что бы с ним расплатиться. Подотчетник предоставил авансовый отчет
и чек ККМ. Какие должны быть проводки?
Д 71 К 50 выдали деньги
Д60 К 71 закрытие долга. Но такая проводка планом счетов не предусмотрена...
Random  
07.06.2006, 10:31
> Д60 К 71 закрытие долга. Но такая проводка планом счетов не
> предусмотрена...

Нет в мире совершенства.
В Инструкции по применению плана счетов - тем более.
Проводите и ни в чем себе не отказывайте смайлик
artem  
07.06.2006, 10:31
Ну и что?
Юлия2 (50fe9)
07.06.2006, 10:37
А если весь товар будет закупаться через подотчетников, то
я должна делать проводки:
Д41 К71, или могу
Д41 К60 и Д60 К71 И мне ничего не будет за то, что я себе "ни в чем не отказываю" :-)))
07.06.2006, 10:43
Надо различать когда подотчетник действует от имени подотчетного лица, а когда от имени организации.
Если он приобретает товары в рознице и приносит чек, то
Д41 К71

А если организация рассчитывается наличныыми за приобретенный товар, и деньги выдала подотчетнику что бы расчитаться наличными, тогда

Д41 К60 и Д60 К71

Здесь должен быть и с/ф, т.е все так же как по безналу

Кроме того, относительно отсутствия типовых провдок в Плане счетов

Приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 октября 2000 г. N 94н

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

В Инструкции после характеристики каждого синтетического счета дана типовая схема корреспонденции его с другими синтетическими счетами. В случае возникновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым не предусмотрена в типовой схеме, организация может дополнить ее, соблюдая единые подходы, установленные настоящей Инструкцией.



Отправка отредактированного (07-06-06 10:44)
artem  
07.06.2006, 10:46
Юлия2 писал(а):

> А если весь товар будет закупаться через подотчетников, то
> я должна делать проводки:
> Д41 К71, или могу
Так не очень хорошо. Товар вы закупаете не у подотчетного лица, а у поставщика. Учитывать товары и авансовые отчеты могут разные бухгалтеры, а в накладной не написано, кто из работников купил этот товар.

> Д41 К60 и Д60 К71 И мне ничего не будет за то, что я себе "ни в
> чем не отказываю" :-)))
Напишите про это в учетной политике для собственного спокойствия.
07.06.2006, 10:50
Д41 К71, или могу
Так не очень хорошо. Товар вы закупаете не у подотчетного лица, а у поставщика.

- См выше



Отправка отредактированного (07-06-06 10:51)
artem  
07.06.2006, 10:55
Лесик А. писал(а):

> Надо различать когда подотчетник действует от имени
> подотчетного лица, а когда от имени организации.
> Если он приобретает товары в рознице и приносит чек, то
> Д41 К71
Т.е. подотчетное лицо перепродает товар организации?
Юлия2 (50fe9)
07.06.2006, 10:56
Спасибо, успокоили мне совсем не нравился первый вариант, но его
использовал предыдущий бухгалтер.
07.06.2006, 11:39
2 artem
Ну почему же перепродает?
А если подотчетник купил канцтовары это не перепродает?

К примеру, подотчетник получил в кассе под отчет 1000рублей.
Он купил канцтовары на 100 рублей
гинекологическое кресло для перпродажи за 400 рублей
оплатил фирме наличными в кассу за оказанные услуги 500 рублей
Отчет
Д10К71 100
Д41К71 400
Д60К71 500

ну и связанные проводки
Д20/26 К10 использовали канцтовары
Д90/44 К41 продали кресло
Д20/26 К60 оказаны были услуги



Отправка отредактированного (07-06-06 13:32)
artem  
07.06.2006, 12:09
Лесик А. писал(а):

Что означает кореспонденция Дт41 Кт71?
Поступление товаров и задолженность перед тем лицом, у которого эти товары приобретены, т.е. товары принадлежат этому лицу на праве собственности. В документе, товарном чеке, указано наименование лица, у которого приобретается товар. Подотчетное лицо там не упоминается.
Юлия2 (50fe9)
07.06.2006, 12:28
У меня не товарный чек, а накладная и счет-фактура
07.06.2006, 12:33
Это вы сами придумали?, а если подойти творчески?
А вот как пишет Бакаев:

.¦Организацией, осуществляющей торговую ¦ 41 ¦ 71 ¦1 ¦210, ¦4 ¦ПБУ 5/01 ¦II ¦5, 6,¦
¦ ¦деятельность, приняты к бухгалтерскому ¦ ¦ ¦ ¦214, ¦ ¦ ¦ ¦10, ¦
¦ ¦учету товары, оплаченные подотчетными ¦ ¦ ¦ ¦246 ¦ ¦ ¦ ¦11 ¦
¦ ¦лицами. Фактическая себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретаемых подотчетными лицами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров формируется с учетом иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов по приобретению
Юлия2 (50fe9)
07.06.2006, 13:13
К примеру, подотчетник получил в кассе под отчет 1000рублей.
Он купил канцтовары на 100 рублей
генекологическое кресло для перпродажи за 400 рублей
оплатил фирме наличными в кассу за оказанные услуги 500 рублей
Отчет
Д10К71 100
Д41К71 400
Д60К71 500
Юлия2 (50fe9)
07.06.2006, 13:15
Лесик А. пожалуйста поясните:
Д10К71 100
Д41К71 400
Д60К71 500, это как? Тогда 71 счет не закроется.
07.06.2006, 13:30
А это:
"К примеру, подотчетник получил в кассе под отчет 1000рублей."

вам ни о чем не говорит?

Не Д71 К50 ли?
Юлия2 (50fe9)
07.06.2006, 13:42
Ну да, конечно, спасибо.
22.06.2006, 14:35
2 Юлия2

В УНП № 23 стр 9 не вы задавали вопрос?
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **      **  ********   ******    **         **     ** 
 **  **  **  **        **    **   **    **    **   **  
 **  **  **  **        **         **    **     ** **   
 **  **  **  ******    **   ****  **    **      ***    
 **  **  **  **        **    **   *********    ** **   
 **  **  **  **        **    **         **    **   **  
  ***  ***   ********   ******          **   **     ** 
Сообщение: