Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Налоговый период при реализации на экспорт

Константин С. (e8350)
02.06.2005, 10:42
Доброго всем дня!
Чего то я не могу понять, декларация в т.ч. и 0% представляется в течении 20 дней после окончания налогового периода.
Допустим у меня была реализация с 01.01 по 31.01, оплату за эту реализацию я получал частями, например с 01. по 20 мне оплатили 29.01 этого месяца, а остаток реализации с 21.01 по 31.01, уже 15.02 следующего.
Могу я подавать декларацию 0% до 20.02 только в части реализации с 01 по 20 или так нельзя т.к. налоговая база должна формироваться в пределах нал. периода?
Карита (9188f)
02.06.2005, 12:12
Налоговым периодом является месяц, в котором собраны все документы. При этом надо понимать, чтоявляется реализацией с 1 по 31? Наверно, как-то эти поставки делятся? По ним формируется несколько ГТД или, если беларусь, несколько ЦМР? В этом случае нужно получить весь пакет документов не в целом за преиод с 1 по 31, а целиком одной из поставок.
Константин С. (e8350)
02.06.2005, 14:01
Да, поставки делятся, они ежедневные (реализация ежедневно) и я хотелбы может для ускорения часть поставки месяца, на которую есть все документы подавать в следующем месяце, не ждать когда будут документы за весь месяц целеком.

Про срок подтверждения 180/90 дней есть мнение что если например, реализация 05.01. + 90 дней = 05.04. значит декларацию + документы подаем до 20.05!, т.е. налоговый период по реализованным товарам на экспорт будет апрель. Есть мнения по этому вопросу?
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **        **   ******   **     **        ** 
 **     **        **  **    **   **   **         ** 
 **     **        **  **          ** **          ** 
 **     **        **  **           ***           ** 
  **   **   **    **  **          ** **    **    ** 
   ** **    **    **  **    **   **   **   **    ** 
    ***      ******    ******   **     **   ******  
Сообщение: