Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Фин. данные 2 млн фирм - проверь свою!
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Ввозной НДС

Тея  
21.07.2022, 10:07
Добрый день, коллеги! Помогите советом, в налоговую дозвониться ибо нереально. Ввезли товар из Казахстана, НДС в бюджет по ввозу перечислили, декларации и заявления все подали, все принято, все отметки проставлены. Единственный вопрос, налог уплачен и декларация подана во втором квартале, а сообщение о проставлении отметки налогового органа, подтверждающее все данные факты, получено уже в третьем квартале, 03 июля. Каким кварталом этот НДС можно предъявить к зачету? Все прочие требования выполнены - товар оприходован и уже сразу продан вторым кварталом, деятельность НДС облагается. Дайте направление поиска, куда копать, кто в курсе вопроса.
21.07.2022, 10:56
НДС по ввозимым товарам можно заявить только в том квартале, в котором собраны документы (Постановление АС Центрального округа от 07.06.2021 г. по делу № А09-12959/2019).
Организация приняла к вычету НДС, который она уплатила при ввозе товаров. Инспекция отказала, поскольку необходимые документы компания получила в начале следующего квартала. Организация полагала, что действует общее правило: вычет можно заявить, если документы поступили до подачи декларации. Суд посчитал, что в данном случае при импорте действует Договор о ЕАЭС. Значит, налогоплательщик вправе заявить вычет НДС по ввозимым товарам только в том квартале, когда готово заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметками инспекции об уплате НДС.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  ********  ********   **     **   *******  
 **    **     **     **     **  **     **  **     ** 
     **       **     **     **  **     **         ** 
    **        **     **     **  **     **   *******  
   **         **     **     **   **   **          ** 
   **         **     **     **    ** **    **     ** 
   **         **     ********      ***      *******  
Сообщение: