Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Требование ИФНС по НДС

L.O.  
28.02.2020, 21:39
Добрый вечер!

Как ответить (или поступить) в ситуации, когда в 3 кв. 2019 г. мы (покупатель) отразили в разделе 8 декларации по НДС входящий сч. фактуру, "однако данный счет-фактура в разделе 9 декларации поставщика отсутствует. Таким образом, ООО"ХХХ" неправомерно приняло к вычету НДС".
avatar 29.02.2020, 00:20
L.O.
Добрый вечер!

Как ответить (или поступить) в ситуации, когда в 3 кв. 2019 г. мы (покупатель) отразили в разделе 8 декларации по НДС входящий сч. фактуру, "однако данный счет-фактура в разделе 9 декларации поставщика отсутствует. Таким образом, ООО"ХХХ" неправомерно приняло к вычету НДС".
Звоним покупателю и узнаем, почему он не отразил счет-ф в книге продаж, возможно это просто тех ошибка. Продавец сдает корректировку
А вы пишите в ИФНС, что у вас все правильно, что вы высылаете копию сч-ф в подтверждение что у вас все правильно и что это все го лишь тех ошибка и что продавец сдал корректировку.

я так писал.
L.O.  
29.02.2020, 19:51
Владимир, спасибо!
avatar 29.02.2020, 20:13
L.O.
Владимир, спасибо!
:-)
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  ********   ********   **    **        ** 
 ***   **  **     **  **     **  ***   **        ** 
 ****  **  **     **  **     **  ****  **        ** 
 ** ** **  ********   ********   ** ** **        ** 
 **  ****  **     **  **         **  ****  **    ** 
 **   ***  **     **  **         **   ***  **    ** 
 **    **  ********   **         **    **   ******  
Сообщение: