Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Требование ИФНС по НДС

L.O.  
28.02.2020, 21:39
Добрый вечер!

Как ответить (или поступить) в ситуации, когда в 3 кв. 2019 г. мы (покупатель) отразили в разделе 8 декларации по НДС входящий сч. фактуру, "однако данный счет-фактура в разделе 9 декларации поставщика отсутствует. Таким образом, ООО"ХХХ" неправомерно приняло к вычету НДС".
avatar 29.02.2020, 00:20
L.O.
Добрый вечер!

Как ответить (или поступить) в ситуации, когда в 3 кв. 2019 г. мы (покупатель) отразили в разделе 8 декларации по НДС входящий сч. фактуру, "однако данный счет-фактура в разделе 9 декларации поставщика отсутствует. Таким образом, ООО"ХХХ" неправомерно приняло к вычету НДС".
Звоним покупателю и узнаем, почему он не отразил счет-ф в книге продаж, возможно это просто тех ошибка. Продавец сдает корректировку
А вы пишите в ИФНС, что у вас все правильно, что вы высылаете копию сч-ф в подтверждение что у вас все правильно и что это все го лишь тех ошибка и что продавец сдал корректировку.

я так писал.
L.O.  
29.02.2020, 19:51
Владимир, спасибо!
avatar 29.02.2020, 20:13
L.O.
Владимир, спасибо!
:-)
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  ********  **    **  ********        ** 
 **     **  **        **   **   **              ** 
 **     **  **        **  **    **              ** 
 **     **  ******    *****     ******          ** 
  **   **   **        **  **    **        **    ** 
   ** **    **        **   **   **        **    ** 
    ***     ********  **    **  ********   ******  
Сообщение: