Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Заполнение декларации по НДС при неподтвержденном экспорте

L.O.  
21.10.2019, 19:38
Добрый  вечер!

При неподтвержденном экспорте подаю уточненку за 1 квартал. Доп лист книги продаж создан в августе. Должны ли сведения из приложения 1 раздела 9 декларации по ндс попадать в раздел 3, в реализованные товары по ставке 20%?? или нет?
Просто сумма начисленного НДС по неподтвержденному экспорту из приложения 1 раздела 9 декларации по ндс висит по строке 210 Раздела 3, исчисленная к возмещению, 
А в разделе 1 - все по нулям. 
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
       **  ********  ********  **         ********  
       **  **    **  **        **    **   **     ** 
       **      **    **        **    **   **     ** 
       **     **     ******    **    **   ********  
 **    **    **      **        *********  **     ** 
 **    **    **      **              **   **     ** 
  ******     **      ********        **   ********  
Сообщение: