Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Заполнение декларации по НДС при неподтвержденном экспорте

L.O.  
21.10.2019, 19:38
Добрый  вечер!

При неподтвержденном экспорте подаю уточненку за 1 квартал. Доп лист книги продаж создан в августе. Должны ли сведения из приложения 1 раздела 9 декларации по ндс попадать в раздел 3, в реализованные товары по ставке 20%?? или нет?
Просто сумма начисленного НДС по неподтвержденному экспорту из приложения 1 раздела 9 декларации по ндс висит по строке 210 Раздела 3, исчисленная к возмещению, 
А в разделе 1 - все по нулям. 
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  ********  **    **        **        ** 
 ***   **     **     ***   **        **        ** 
 ****  **     **     ****  **        **        ** 
 ** ** **     **     ** ** **        **        ** 
 **  ****     **     **  ****  **    **  **    ** 
 **   ***     **     **   ***  **    **  **    ** 
 **    **     **     **    **   ******    ******  
Сообщение: