Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Заполнение декларации по НДС при неподтвержденном экспорте

L.O.  
21.10.2019, 19:38
Добрый  вечер!

При неподтвержденном экспорте подаю уточненку за 1 квартал. Доп лист книги продаж создан в августе. Должны ли сведения из приложения 1 раздела 9 декларации по ндс попадать в раздел 3, в реализованные товары по ставке 20%?? или нет?
Просто сумма начисленного НДС по неподтвержденному экспорту из приложения 1 раздела 9 декларации по ндс висит по строке 210 Раздела 3, исчисленная к возмещению, 
А в разделе 1 - все по нулям. 
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   **    **  **    **  ********   **     ** 
 **     **   **  **   **   **   **     **  **     ** 
        **    ****    **  **    **     **  **     ** 
  *******      **     *****     **     **  **     ** 
        **     **     **  **    **     **  **     ** 
 **     **     **     **   **   **     **  **     ** 
  *******      **     **    **  ********    *******  
Сообщение: