Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Заполнение декларации по НДС при неподтвержденном экспорте

L.O.  
21.10.2019, 19:38
Добрый  вечер!

При неподтвержденном экспорте подаю уточненку за 1 квартал. Доп лист книги продаж создан в августе. Должны ли сведения из приложения 1 раздела 9 декларации по ндс попадать в раздел 3, в реализованные товары по ставке 20%?? или нет?
Просто сумма начисленного НДС по неподтвержденному экспорту из приложения 1 раздела 9 декларации по ндс висит по строке 210 Раздела 3, исчисленная к возмещению, 
А в разделе 1 - все по нулям. 
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **     **  ********  **     **  **     ** 
    **     **     **  **        ***   ***  **     ** 
    **     **     **  **        **** ****  **     ** 
    **     **     **  ******    ** *** **  **     ** 
    **     **     **  **        **     **  **     ** 
    **     **     **  **        **     **  **     ** 
    **      *******   ********  **     **   *******  
Сообщение: