Доброго дня!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Ситуация следующая: Заказчик - иностранная компания (ОАЭ) заказывает у нашей фирмы (РФ, на ОСН) оказание услуг по земляным работам (разработка котлована и проч.) на территории Казахстана, мы в свою очередь привлекаем казахского субподрядчика (Казахстан, плательщик НДС).
Верно ли я понимаю, что субподрядчик выставит нам документы с НДС (12 % в Казахстане) и мы сможем взять его к вычету, мы же выставляем документы заказчику с НДС - 0%, т.к. услуги оказаны на территории другого государства?