ситуация:
в Декларации по НДС в разделе 3 есть графа 070 по которой отражаются поступившие авансы, в строке 3 сумма авансов, в строке 5 начисленный с них НДС, это все понятно. У меня в 1 квартале помимо авансов поступали 2% налога НДС. Рекомендации ИФНС: ставить их в ту же графу 070, но по строке 3=0, а по сроке 5 -сумму, так как это-доплата налога. Вопрос, как мне это отразить, если было и то и это. и авансы и доплата НДС. сделать еще один лист с разделом нет такой функции в СБИС, придется отражать неправильно, т.е. соотвествие графы 3 графе 5 (сумма/120*20) не пойдет.