Здравствуйте!
Сегодня обнаружили ошибки в декларации НДС, а именно в номерах счетов-фактур реализации. Но эти ошибки никак не влияют на налог к уплате.
Как подавать уточнение, только книгу продаж отправлять или всю декларацию полностью заново. И нужно ли прикладывать письмо в ИФНС о причине подачи уточнения?