Гость2018 (ac444)
|
|
Кирилл a8ac
|
Сообщений: 4 609 |
|
Сообщений: 3 |
Гость2018 (41853)
|
|
Кирилл, спасибо! Там , собственно весь ответ-то - что были авансы, полученные в прошлых кварталах, их и зачли. Но они просят приложить еще книги продаж, подтверждающие это, книги довольно большие. Получается. их надо отсканировать и написать сопровод.письмо, верно? Или сейчас какая-то специальная форма для этого есть? Давно ничего по НДС не отвечала)Кирилл
только электронно (п. 3 ст. 88 НК РФ)Гость2018
Добрый день! Пришло требование предоставить доки, почему у нас с авансов в 4 кв 17г. зачтено НДС больше, чем начислено. Я же могу в бумажной форме пояснения сдать? Или это тоже только электронно?
|
Сообщений: 120 |
это не обязательно. Если речь идет о требовании о предоставлении пояснений по НДС, то у Вас нет обязанности прикладывать какие либо документы/регистры. Достаточно дать текстовые пояснения в произвольной форме, отправив их по ТКС. Тем более нет смысла прикладывать книги продаж, Вы же их и так в налоговую уже предоставляли отдельным разделом налоговой декларации.![]()
Но они просят приложить еще книги продаж, подтверждающие это, книги довольно большие. Получается. их надо отсканировать и написать сопровод.письмо, верно? Или сейчас какая-то специальная форма для этого есть? Давно ничего по НДС не отвечала)
Гость2018 (41853)
|
|