Ирина2017 (a1c2b)
|
|
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
Ирина2017 (a1c2b)
|
|
Нет, с/ф выставляет продавец с пометкой, что ндс рассчитывает НА. Скорее всего будет в декларации отдельный лист по этим с/ф. И именно этот документ будет являться основанием для вычета. А ФНС будет проверять каждый вычет, также как и сейчас по обычным вычетам. Если поставщик с/ф не подаст в декларации, вычет не получите.АсяСчет фактуру поставщик выставляет с пометкой - НДС рассчитывается налоговым агентом. Покупатель, он же налоговый агент, сам выставляет себе счет фактуру на рассчитанный НДС. И по ней же потом использует право на вычетМихаил777
ст 169
Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем, исполняющим обязанности налогового агента в соответствии с пунктом 8 статьи 161 настоящего Кодекса, исчисленных сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном настоящей главой.
Какие счета фактуры? От продавца, покупателя лома? Или не за лом?
Михаил777 (1ce87)
|
|
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
Ирина2017 (a1c2b)
|
|
Ася, Вы написали, что основанием для вычета будет с/ф, которую сам себе выставляет продавец, если я Вас правильно поняла. А я думаю, что все-таки основанием для вычета будет с/ф от поставщика с пометкой про НА. Иначе ФНС не сможет администрировать налог, а это же их основная фишка после ввода системы.
Ирина2017 (a1c2b)
|
|
Ирина2017Ася, Вы написали, что основанием для вычета будет с/ф, которую сам себе выставляет продавец, если я Вас правильно поняла. А я думаю, что все-таки основанием для вычета будет с/ф от поставщика с пометкой про НА. Иначе ФНС не сможет администрировать налог, а это же их основная фишка после ввода системы.
Прошу прощения. Описка. Еще раз... Ася, Вы написали, что основанием для вычета будет с/ф, которую сам себе выставляет ПОКУПАТЕЛЬ, если я Вас правильно поняла.
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
Михаил777 (1ce87)
|
|
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
У нас тут много было версий. Но если вернуться к нашему с Вами примеру с Комбинатом, то завод сможет уменьшить НДС начисленный к уплате в бюджет по реализации продукции на сумму агентского НДС, минуя процедуру уплаты. В законе так и прописано:Михаил777
"Налоговые агенты, применяющие общую систему налогообложения, одновременно с исчислением налога вправе заявить соответствующий вычет, то есть фактическое перечисление денежных средств в бюджет не производится" - с сайта ФНС, вот это как будет происходить?
Александр 8a54
|
Сообщений: 43 |
Лана1572 (90d81)
|
|
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
Александр, На основании п. 2 ст. 173 Кодекса, если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде превышает общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 Кодекса, положительная разница между суммой налоговых вычетов и суммой налога, исчисленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с пп. 1 и 2 п. 1 ст. 146 Кодекса, подлежит возмещению налогоплательщику в порядке и на условиях, которые предусмотрены ст. 176 Кодекса, за исключением случаев, когда налоговая декларация подана налогоплательщиком по истечении трех лет после окончания соответствующего
Элина Соколова 2740
|
Сообщений: 105 |
Ирина2017 (a1c2b)
|
|
Элина Соколова 2740
|
Сообщений: 105 |
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
МаринаМарина (b57e6)
|
|
сергей 71 (7b1e9)
|
|
Игорь68 (1ce87)
|
|
KAZANTIP (5c3ae)
|
|
Игорь68 (1ce87)
|
|
Ирина2017 (a1c2b)
|
|
KAZANTIP (5c3ae)
|
|