Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

НДС при возврате товара иностранному поставщику.

avatar 01.11.2017, 15:39
Всем приветик 

подскажите пожалуйста. Запутался.

Я купил у Англичан Карандаш. Привез в РФ.
Заплатил на таможне НДС и поставил его к вычету.

все это было в октябре 2017. 
В ноябре 2017 я понял что карандаш не соответствует условиям договора, он синий, а не красный. Я его возвращаю поставщику.
То есть я возвращаю качественный товар , но не соответствующий договору.

1) Все таки это экспорт или нет?
Я так понимаю что нет и я не должен подтверждать 0 % ставку.
2) что делать с НДС. Я тут столько всего начитался.
В одном месте пишут что нужно восстанавливать НДС, в другом что нет?

Подскажите пожалуйста как правильно поступить.
Как обычно поступают в такой ситуации.


Понятно, что проще всего провести экспорт. Ничего не делать с НДС.
Но хочется понять . Как правильно.
avatar 01.11.2017, 17:48
Добавлю к вопросу, с учетом того что вычитал.

Я когда возвращаю товар поставщику иностранному, под какую таможенную процедуру помещаю товар, если принимаю верным то, что возврат товара не будет обратной реализацией(экспортом) ?

---------
спустя 30 минут. 

Я так понял, что нужно оформлять процедуру реэкспорта. Восстанавливать НДС. А потом возвращать этот НДС из таможни. Верно ?
Исправлений: 1; последнее - в 01.11.2017, 18:20.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **   *******   ********  **      **  ********  
 **     **  **     **  **        **  **  **  **     ** 
 **     **  **     **  **        **  **  **  **     ** 
 *********   ********  ******    **  **  **  **     ** 
 **     **         **  **        **  **  **  **     ** 
 **     **  **     **  **        **  **  **  **     ** 
 **     **   *******   ********   ***  ***   ********  
Сообщение: