Micella (386bc)
|
|
Micella (386bc)
|
|
Алла a1e5
|
Сообщений: 3 246 |
Если это прямые расходы которые относятся к необлагаемой деятельности то НДС нужно включать в расходы.Micella
Хотя по сути весь этот входной НДС относится к необлагаемой деятельности, то есть его можно включить в принимаемые расходы. В общем, я запуталась)
Micella (386bc)
|
|
Алла a1e5
|
Сообщений: 3 246 |
Андрей 446b
|
Сообщений: 2 |
micella (96582)
|
|
Андрей, спасибо!
Юлия 6a97
|
Сообщений: 2 |
К будущей не облагаемой деятельности? )))) они вам насоветуют на штрафmicellaАндрей, спасибо!
пока склоняюсь к варианту, оставить входящий НДС на 19 счете до момента, когда появится выручка и в том периоде, когда она будет, списать его в расходы/принять к вычету/распределить, в зависимости от ситуации. хотя аудиторы мне сказали, что если я считаю, что эти расходы относятся к будущей необлагаемой деятельности, то можно списать НДС в расходы и сейчас. но что-то сомнительно, мало ли, что я считаю.
micella (96582)
|
|