Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Вызов налогоплательщика (анализ НДС за 2013- 2015гг)

Ирин@  
01.06.2016, 23:30
Добрый день!
получили письмо из налоговой. Из этой налоговой мы перевелись в декабре 2015 года.
сама организация зарегистрирована в конце 2014г.

Вот текст письма:

" В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации
Заместитель начальника инспекции, Межрайонная ИФНС России №         по Санкт-Петербургу, 

Анализ налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 2013-2015гг. выявил превышение сумм налога, исчисленной продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащей вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг) над суммами полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Представить уточненную налоговую декларацию или мотивированное пояснение о причинах превышения в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления.
При ответе просьба указывать номер и дату уведомления."

Кто может сказать насколько правомерно данное письмо, и что посоветуете делать с этим счастьем.

Спасибо.
Кирилл  a8ac  
02.06.2016, 11:02
я бы представил пояснение данного расхождения, так как это не трудно, а оспаривать правомерность данных действий со стороны бывшей налоговой будет муторно.
02.06.2016, 13:50
Я б послала по известному адресу. Проверять Вас имеет право только та инспекция в которой вы на учете стоите. Они вообще работать не хотят. А эти требования не правомерны
avatar 02.06.2016, 14:24
1. подп. 4. п. 1 ст. 31:

    "4) вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и сборов либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением ими законодательства о налогах и сборах;".

3. Если Вы в состоянии дать вразумительное пояснение - дайте его.
4. Если не в состоянии дать вразумительное пояснение - сошлитесь на то, что у Вас НДС начислен правильно.

Наверно ИФНС сработала на основе средних соотношений НДС начисленного и вычетов по Вашему региону.

Так что, если они будут не удовлетворены - пусть назначают выездную проверку.
avatar
Татьяна  629e  
02.06.2016, 14:52
ну кому же хочется поиметь выездную проверку?
период с начала действия организации (конец 2014г.) до окончания 2015г. невелик.
ИМХО лучше разобраться с этим вопросом и ответить письменно налоговой что и откуда. и ходить туда вовсе необязательно, достаточно прислать письменные пояснения с регистрами учета.
ну а если все же была допущена ошибка, то сдать уточненку.
Oktopus  
04.06.2016, 10:56
Из практики - эти данные они просят сейчас у всех -  у кого в учете были счета 76АВ и 76ВА. А все затем, что у налоговой нет входящих данных по состоянию на 1 января 2013 года. Поэтому не идет простое суммирование данных налоговых деклараций за  три года по НДС, исчисленного с авансов (принятого к возмещению), с оборотами по бухгалтерскому учету за три года. И если в бухучете все верно, то должно рвать на входящее сальдо (в своем письме налоговая указывает сумму отклонения).  
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **          *******   **     **  ********  **        
 **    **   **     **  ***   ***     **     **    **  
 **    **   **         **** ****     **     **    **  
 **    **   ********   ** *** **     **     **    **  
 *********  **     **  **     **     **     ********* 
       **   **     **  **     **     **           **  
       **    *******   **     **     **           **  
Сообщение: