Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

налоги

Екатерина13 (a5e91)
09.11.2015, 17:19
Здравтсвуйте, подскажите, пожалуйста как быть в этом случае. Компания «ЗетХ», с местонахождением в государстве А. (налоговый резидент дан данного государства), имеет постоянное представительство (филиал) в государстве Б. Между государствами А. и Б. заключено соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Соглашение устанавливает применение метода налоговых кредитов (полных). Ставка налога на доходы организаций (компаний) составляет: в стране А. – 20 %, в стране Б.- 10 %. За 2006 год доходы филиала компании «ЗетХ» (по месту его нахождения) составили 100 000 у.е. Общий доход компании «ЗетХ» – 150 000 у.е. Где и в каком размере должны быть уплачены компанией «ЗетХ» налоги на ее доходы?
Кирилл  a8ac  
10.11.2015, 12:17
примерно так:

1) «ЗетХ» платит налог в стране "Б" в размере 10 000 у.е. = 100 000 у.е. * 10%.


2) «ЗетХ» платит налог в стране "А" в размере 20 000 у.е. = 150 000 у.е. * 20% - 10 000 у.е.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **      **  **    **  **    **  **     **  ******** 
 **  **  **  **   **   **   **   ***   ***     **    
 **  **  **  **  **    **  **    **** ****     **    
 **  **  **  *****     *****     ** *** **     **    
 **  **  **  **  **    **  **    **     **     **    
 **  **  **  **   **   **   **   **     **     **    
  ***  ***   **    **  **    **  **     **     **    
Сообщение: