Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

налоги

Екатерина13 (a5e91)
09.11.2015, 17:19
Здравтсвуйте, подскажите, пожалуйста как быть в этом случае. Компания «ЗетХ», с местонахождением в государстве А. (налоговый резидент дан данного государства), имеет постоянное представительство (филиал) в государстве Б. Между государствами А. и Б. заключено соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Соглашение устанавливает применение метода налоговых кредитов (полных). Ставка налога на доходы организаций (компаний) составляет: в стране А. – 20 %, в стране Б.- 10 %. За 2006 год доходы филиала компании «ЗетХ» (по месту его нахождения) составили 100 000 у.е. Общий доход компании «ЗетХ» – 150 000 у.е. Где и в каком размере должны быть уплачены компанией «ЗетХ» налоги на ее доходы?
Кирилл  a8ac  
10.11.2015, 12:17
примерно так:

1) «ЗетХ» платит налог в стране "Б" в размере 10 000 у.е. = 100 000 у.е. * 10%.


2) «ЗетХ» платит налог в стране "А" в размере 20 000 у.е. = 150 000 у.е. * 20% - 10 000 у.е.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **    **  **     **  **    **  **      ** 
 **        ***   **  **     **  **   **   **  **  ** 
 **        ****  **  **     **  **  **    **  **  ** 
 ******    ** ** **  **     **  *****     **  **  ** 
 **        **  ****   **   **   **  **    **  **  ** 
 **        **   ***    ** **    **   **   **  **  ** 
 ********  **    **     ***     **    **   ***  ***  
Сообщение: