Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Безвозмездные поступления

26.09.2015, 21:21
Здравствуйте. В 13 году учредитель нам передал основные средства, мы приняли их  как безвозмездное поступление, а в 2015 в связи с ликвидацией предприятия мы передаем эти ОС обратно учредителю все проводки я сделала по передаче, а вот на 98.2 на конец периода висит сальдо кредит. Так и должно быть или 98,2 надо как то закрыть тоже?
Проводки по передаче
д01 к 01 первон. ст-ть ос
д02 к01 списана амортиз.
д91 к 01 выбытие ос по остаточной стоимости, вот эта остаточная стоимость и остается на 98,2 что сделать какие проводки. Спасибо.
zkaima  
26.09.2015, 21:52
Если в 2013 году вам передано имущество безвозмездно, то надо было увеличить прибыль. Дт 98 Кт 91. В 2015 году ничего возвращать не должны. Оставшиеся после расчета с кредиторами средства распределяются между участниками (акционерами).
27.09.2015, 09:18
zkaima
В 2015 году ничего возвращать не должны,
Забыла  написать мы муниципальное предприятие на общем режиме и имущество переданное учредителем у нас на хоз. ведении, и возвращаем мы его по распоряжению учредителя при ликвидации предприятия.
zkaima  
27.09.2015, 10:54
Дт 98 Кт 91
Анатолий  f3c2  
27.09.2015, 14:58
Zkaima, вопрос был про имущество на праве хоз.ведения. Чувствуете разницу?
27.09.2015, 15:09
Анатолий
имущество на праве хоз.ведения
Да об этом я и спрашивала. все таки проводку нужно сделать д 98 к 91??? Подскажите пожалуйста.
Анатолий  f3c2  
27.09.2015, 15:12
Сейчас ссылок под рукой нет. Завтра отвечу. Там ещё будут вопросы по амортизации
zkaima  
27.09.2015, 16:50
Насколько помню, при получении имущества в хоз.ведение не в уставный капитал рекомендовалось отражать то по сч.84, то 83. Правильно, на мой взгляд - 84. Здесь изначально были сделаны неправильные проводки, в результате чего зависла сумма на 98. Если бы сделали на 84, сейчас списали бы на 84 убыток с 91. А так - на 98. Я бы так сделала. Но, может быть, я что-то упустила. Подождем ссылок Анатолия.
27.09.2015, 17:04
Жду обязательно вашей помощи. Спасибо.
zkaima  
27.09.2015, 17:08
[www.garant.ru] - рассматривается вопрос аналогичный Вашему. С учетом Сделанных Вами ранее проводок, думаю, надо отразить Дт 98 Кт 91. Но можно и с с использованием 75, но что это даст?
27.09.2015, 19:06
Мне нужно чтобы в 98.2 не имел сальдо конечного, так как мы вернули ос.
zkaima  
27.09.2015, 19:15
Так закройте Дт 98 Кт 91. Логика такая. Если бы вы при получении ОС сделали проводку по Кт 84, сейчас, при возврате имущества, у вас образовался бы убыток, который и уменьшил бы 84 счет. Раз вы показали доходы будущих периодов, то сейчас вы уже знаете, что их не будет, следовательно закройте их убытком.
27.09.2015, 19:54
Спасибо за советы, вы очень помогли.
Анатолий  f3c2  
27.09.2015, 20:20
А баба-яга (т.е. я) вообще против 91 (99, 84). Хоз.ведение - 83.
28.09.2015, 08:26
Так все таки что мне делать, д 98 к 91 это верно или есть более точное решение???
zkaima  
28.09.2015, 10:22
Анатолий
А баба-яга (т.е. я) вообще против 91 (99, 84). Хоз.ведение - 83.
Анатолий Борисович, вот если бы сразу, при получении они отразили по Кт 83, тогда да. А в тех обстоятельствах, которые уже состоялись, надо по Дт 98 Кт 91, иначе надо думать, что делать с 98.  Главное, ничего не нарушается, отчетность получится правильная.
29.09.2015, 08:41
Тогда так и поступлю. Спасибо.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  ********   **    **  ********   **    ** 
 **        **     **  ***   **  **     **  **   **  
 **        **     **  ****  **  **     **  **  **   
 ******    ********   ** ** **  **     **  *****    
 **        **         **  ****  **     **  **  **   
 **        **         **   ***  **     **  **   **  
 **        **         **    **  ********   **    ** 
Сообщение: