Подскажите, если кто-нибудь сталкивался с проблемой такой. У меня расчеты с покупателем в у.е. Отгрузка производится раньше перехода права собственности. Базу по НДС я считаю по курсу на момент отгрузки, а базу для прибыли - по курсу на момент перехода права собственности (будем считать, что предоплаты нет). У меня НДС не будет счетно идти с выручкой? И как быть с документами? В у.е. МинФин не рекомендует составлять. И потом, в программе что делать? Как эти 2 документа (накладную и счет-фактуру) проводить на разные суммы?