|
|
Сообщений: 602 |
|
|
Сообщений: 635 |
Самоучка
Здравствуйте, уважаемый форумчане!
Помогите разобраться, времени нет нормально почитать. У меня новая организация на импорте. Поручили сделать годовую отчетность и срочно (так вот все запущено..оказалось). Смотрю предыдущий бух. сдает НДС за 4 кв. 2012 к возмещению 500 тыс из-за уплаты на таможне (сразу пошла камералка), далее НДС 1 кв. 2013 стоит к уплате 700 тыс. Я в ситуации купли продажи без ВЭДа так не делаю, ну в смысле НДС к вычету у меня бы пошел в 1 кв. 2013 года. Но директор доказывает, что де так нельзя. Задумалась, правда нельзя? Т.е. если ндс уплачен на таможне например в 4- м квартале, предположим, что и ГТД датирована 4-м кварталом, нельзя перенести вычет на 1 -ый квартал?
|
|
Татьяна 629e
|
Сообщений: 5 841 |
|
|
Сообщений: 602 |
|
|
Сообщений: 3 379 |
|
|
Сообщений: 635 |
Страйкер
Минфин против вычета в последующих периодах, но НК не содержит требования о вычете в том периоде когда на него возникло право. Арбитражная практика с Минфином также не согласна.
Что касается практики отношений с ФНС, то они двумя руками ЗА если вы не будете подавать к возмещению.
|
Представитель малых народов (77ae2)
|
|