Здравствуйте, помогите пожалуйста у меня возникла следующая ситуация: Российское ООО преобретает товар на территории Германии у немецкой фирмы-резидента Германии и продает этот повар покупателю тоже на территории Германии другой немецкой фирме-резиденту Германии,
я правильно понимаю НДС не будет? сч-ф надо выписывать? в декларации по НДС я эту сделку где должна показывать? С банком понятно оформляем паспорт сделки.. С т.з. налога на прибыль все как обычно получили товар-продали товар, разницу облагаем налогом на прибыль РФ, в декларации по прибыли отражается как обычная покупка-продажа товара? что еще нужно учесть при такой сделке с т.з. бухгалтерского и налогового учета? Спасибо.