Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

ИС и РСВ-1 больше 512000

IMA  
25.07.2012, 08:19
Добрый день. У нас в июне по одному сотруднику начисления свыше 512000. Я так поняла из разъяснений (и звонила в свой ПФ),что РСВ указываю начисления и уплату полностью,а в ИС указываю только суммы до 512000 (и начисления и уплату). Теперь непонятно-10% же я перечисляю,раз они не идут в ИС,куда они идут? В фонд мира? Или мне неправильно объяснили в ПФР? Уплату за июнь,в которой эти 10%, буду показывать в 3 квартале,но все же хотелось бы разобраться,чтоб не сдавать уточненки. Спасибо.
avatar
Гена  
25.07.2012, 09:50
солидар (взносы 10% свыше 512) - это вроде отменённого ЕСН - идут на пополнение бюджета... другими словами - это как бы налог на предприятие... без всякого затрагивания работника...

естественно, что в индивидуалку (ИС) солидар никак не идёт ни начислениями, ни распределениями уплат... и не влияют на размер будущей пенсии...

если бы было иначе, то топ-менеджеры госкомпаний накрутили бы за год-другой себе миллионные пенсии от государства смайлик
IMA  
25.07.2012, 10:04
Спасибо!Можно еще вопрос-если превышение в июне,оплата в июле этих 10%,то сейчас адв в части уплаты у меня будет равна рсв,это правильно? И еще-читала,что эти 10% можно раскидывать по работникам?вот здесь Но как я их раскидаю,если я их не учитываю в ИС?
avatar
Гена  
25.07.2012, 10:18
Вы не так поняли... изначально нет деления уплаты на ИС и солидар, т.к. КБК один для страховой части (СЧ) взносов...

поэтому деление уплаты 144 на ИС и солидар и затем ИС по каждому работнику субъективен...

по ссылке - эксперт Контура отдаёт преимущество ИС перед солидаром... т.е. сначала заполняется тазик ИС и только потом тазик солидара...
IMA  
25.07.2012, 10:25
Извините,что-то я не понимаю. Сейчас у меня долг на 01.07 по сотрам 92000 по сзв и 100000 по рсв. В июле я заплатила 100000,но долг-то (когда буду делать ИС за 3 квартал) я должна отдать только 92000,а 8000 (10%) я куда распределю? Не соображу никак.ну же!
Spice  
25.07.2012, 10:30
Никуда в ИС.
avatar
Гена  
25.07.2012, 10:33
IMA, давайте только по СЧ

из прошлой РСВ за 1кв
150 со знаком +/-
252 полностью всю строку (4 числа)

из текущей РСВ за полугодие
111
112
113
114
144
150 со знаком +/-
252 полностью всю строку (4 числа)
IMA  
25.07.2012, 10:37
Вот что мне непонятно,дошло-"Причем желательно, чтобы не оставалось задолженности на конец периода, а это значит, что сумму из строки 140 надо по максимуму использовать для отражения уплаты на лицевых счетах застрахованных лиц, а неиспользованная часть суммы будет зачтена ПРФ на солидарную часть.".Но в строке 140 учитывается и солидарная тоже,а в ИС этой суммы нет,так как я смогу "использовать по максимуму" то,чего нет?
IMA  
25.07.2012, 10:43
1кв.150 +31260,65
252 нет

2 кв. 111 31805,53
112 77701,61
113 101553,54
114 201060,68
144 140768
150 +101553,33
252 9534,38 0 0 9534,38
avatar
Гена  
25.07.2012, 11:26
пока элементарно... проблемы начнутся в 3-ем квартале...

раз в 1кв 252 = 0, то 31260.65 - это чистая задолженность по ИС...

начислено ... ИС ... солидар
долг на начало 2 кв ... 31260.65 ... 0.00
апрель ... 31805.53 ... 0.00
май ... 77701.61 ... 0.00
июнь ... 92019.16 ... 9534.38

Уплата 140768 распределяется по преимуществу ИС перед солидаром:
сначала долг 31260.65, затем 31805.53, затем 77701.61 и 0.21
31260.65 + 31805.53 + 77701.61 + 0.21 = 140768.00

на 3 кв переходит долг по ИС 92018.95 и солидару 9534.38
92018.95 + 9534.38 = 101553.33

Окончательно, текущая АДВ строго
Начислено ... Уплачено
201526.30 ... 140768.00
avatar
Гена  
25.07.2012, 11:30
если работаете по рекомендованным ПФР общим коэффициентам, то
Кдоуплаты = 31260.65 / Начислено АДВ 1кв
Куплаты = 109507.35 / 201526.30
avatar
Гена  
25.07.2012, 12:11
далее всё будет зависеть от местных ПФР... как они настроят проверку файлов...

есть три варианта деления уплаты...

1. помесячное деление
сначала закроется сальдо на начало кв ИС
потом сальдо на начало кв солидар
1-й месяц ИС
1-й месяц солидар
2-й месяц ИС
2-й месяц солидар
3-й месяц ИС
3-й месяц солидар
...

2. поквартальное деление
сначала закроется сальдо на начало кв ИС
потом сальдо на начало кв солидар
1-й месяц ИС
2-й месяц ИС
3-й месяц ИС
1-й месяц солидар
2-й месяц солидар
3-й месяц солидар
...

3. общегодовое
сначала закроется сальдо на начало кв ИС
1-й месяц ИС
2-й месяц ИС
3-й месяц ИС
потом сальдо на начало кв солидар
1-й месяц солидар
2-й месяц солидар
3-й месяц солидар
IMA  
25.07.2012, 12:32
Спасибо огромное.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **   *******   **    **  ********  **    ** 
 **     **  **     **   **  **   **    **  ***   ** 
 **     **  **     **    ****        **    ****  ** 
 **     **   ********     **        **     ** ** ** 
 **     **         **     **       **      **  **** 
 **     **  **     **     **       **      **   *** 
  *******    *******      **       **      **    ** 
Сообщение: