Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Авансы от покупателей в 1С 8.2

Argema  
10.04.2012, 13:47
Добрый день!
Я начинающий бухгалтер, не судите строго, если спрошу глупость..

У меня вопрос про учет авансов от покупателей в 1С Бухгалтерия предприятия 8.2.

Ситуация такая:
На конец 2011 года висит аванс от покупателя на сумму 600 рублей (он попал в книгу продаж, с него уплачен НДС в бюджет)
В 1 квартале 2012 года от этого же покупателя получен еще один аванс на 2000 рублей.
Через неделю в том же 1 квартале 2012 проведена реализация товаров на сумму 2000 рублей.
Таким образом на конец 1 квартала по этому покупателю остается тот же аванс 600 рублей.

Получается, что 1С закрывает старый аванс 600 руб. за 2011 год, частично закрывает аванс 2000 руб. (на 1400 руб.), а на конец 1 кв.2012 получается НОВЫЙ аванс 600 руб. В декларацию снова попадает этот же аванс на 600 руб.
Значит по итогам квартала нужно будет снова уплатить НДС в бюджет с НОВОГО аванса 600 рублей?

Однако существует иная точка зрения на эту ситуацию. Предлагается произвести зачет аванса в 1 кв 2012 на сумму 2000 руб. целиком, а тот аванс, что висел с 2011 года не трогать совсем. А потому не платить повторно НДС с 600 руб., поскольку уже за него было уплачено. Сумма аванса в декларацию не попадает.

Программа делает свои проводки логично. Таких ситуаций у нас несколько, не только с этим покупателем.
Вот и не знаю как правильно поступить? Принимать этот аванс на конец квартала как «старый» или как «новый»? Платить еще раз НДС с аванса или нет?
Подскажите в каких нормативных актах есть рекомендации по такому случаю?
avatar 11.04.2012, 00:06
у Вас в любом варианте (хоть в первом, хоть во втором) будет НДС с аванса (с 600 руб) показан в декларации, а уплачивать его не надо (так как в первом случае помимо начисления НДС с "нового" аванса 600 руб, у вас будет зачет НДС со "старого" аванса 600 руб).
Argema  
20.04.2012, 18:02
Пошли по второму пути.
В 1С в реализации на 2000 руб. настроили способ зачета авансов "по документу": выбрали платежку на аванс 2000 руб.
Получилось что хоть и есть сальдо по счету 62.02, но в декларацию аванс не попал, т.к. он "старый"..
Т.е. не было его зачета в этом квартале и не было повторного начисления НДС с аванса.
Наверное так и буду дальше делать..
Пермь (18c1b)
09.10.2013, 13:29
Прошу ответь на следующий вопрос: Как правильно завести авансы покупателей (поставщиков) на начало периода (года) в Комплексную 1.С.8.2.??
09.10.2013, 16:23
Чтоб потом хорошо легли счета-фактуры в период отгрузки, лучше авансы провести как нормальный документ (движение по расчетному счету) с созданием счет-фактуры по дате получения денег.
То есть если с 01.01.2013 года начинаете новую жизнь, а деньги получили в прошлой жизни - 01.12.2012 года. То этой датой бьете поступление по расчетному счету и создаете авансовый счет-фактуру. 
Тогда этот авансовый счет-фактура автоматически зачтется в период отгрузки.
ОльгаР (1b2bb)
08.09.2015, 15:06
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно провести зачет дебиторской задолженности (1-контрагент) и кредиторской задолженности (АВАНС, полученный в прошлом году от 2-контрагента, с уплаченным НДС по счет-фактуре на этот аванс). Реализации по АВАНСУ не будет, возможен только зачет с 1-контрагентом. Как правильно зачесть НДС по авансу, если нет реализации в программе 1С Бухгалтерия 8.2?
262652 (129f9)
08.09.2015, 17:30
Бух справкой

Д-Т 62-2 (контрагент 2) К-т 62-1 (контрагент 1)

Д-Т 68 к-т76АВ (контрагент 2) - зачет  НДС с аванса

При условии,что 2й оплатил за 1го или 2й наследник при реорганизации
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  ******   ********   **     **  **    **  ******** 
 **    **  **     **  **     **   **  **   **       
 **        **     **  **     **    ****    **       
 **        **     **  *********     **     ******   
 **        **     **  **     **     **     **       
 **    **  **     **  **     **     **     **       
  ******   ********   **     **     **     ******** 
Сообщение: