Здравствуйте! Мне надо подтверждать 0 ставку. Мы организовались в 4 квартале 2011 года. продавали на экспорт и внутри страны. На отгрузки того года сейчас есть подтверждающие доки все. Подскажите, пожалуйста, как мне надо действовать? Программу для ИФНС заполню. Доки приложу, их нужно будет сдать вместе с декларацией за 1 квартал 2012 г? у меня с 4 квартала на 19 счете висит НДС, который я не взяла в зачет до подтверждения ставки 0%.( там входящий ндс по покупке товара, который потом пошел на экспорт и ндс с расходов) В 1 квартале его можно взять в зачет или я не правильно понимаю суть? Делаю впервые это.. вопросов куча, и еще, если я сдаю отчетность по такскому, то декларацию за 1 квартал отправляю, а остальное просто везу лично?? Помогите разобраться, уважаемые бухгалтера!