я правильно понимаю что у вас вопрос по входящему НДС и раздельному учету ?
почему книга продаж? ,а не книга покупок ?
далее ,если это все таки про книгу покупок и отражение в нем НДС к вычету. то лично я считаю из порядка заполнения, должно быть полностью сумма счет фактуры и НДС в пропорции.
но технически ,то есть 1 с делает все в пропорции. и сумму сч-ф и НДС. С учетом проблем нет, а вот с автоматическим заполнением декларации разделов 8-12 проблемки есть.
А так налоговикам должно быть не важно, что у продавца сч-ф 1180 в т.ч. НДС 180 , а у вас к вычету 118 в т.ч НДС 18 ,то я например делаю так как это делает программа, главное что бы вычет больше не показать, а в разделе 3 показывается только вычет.
как то так
или я не правильно понял ситуацию, не понимаю почему книга продаж волнует.
там же указывается все по факту, реализовали вы с НДС ,указали полностью и базу и НДС .соответственно и в книге продаж будет тоже самое.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коротко о себе. Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне.